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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-11-30 11:59

您好,你好,
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款

易 老師 解答

2021-11-30 12:00

1、借:主營業務收入
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應收賬款 
2、借:庫存商品

貸:主營業務成本

陳小pang 追問

2021-11-30 12:12

那開了很多進項,我也弄不清楚是否已經銷售,那是通過查看庫存多少,來判斷還有多少沒銷售是嗎?

易 老師 解答

2021-11-30 12:13

是的,您說的完全正確

易 老師 解答

2021-11-30 13:57

反了、貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:應收賬款

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精選問題
  • 我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃

    同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了

  • 老師您好,我們24年有一些研發費用,這個匯算清繳應

    登錄電子稅務局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》和《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》。 打開《A107012研發費用加計扣除優惠明細表》,根據研發費用會計賬和輔助賬,如實填入各項數據。 系統自動計算表中“本年研發費用加計扣除總額”(行次51),點擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》,確保加計扣除總額已經自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點擊“保存”并提交申報。

  • 之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2

    企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎

    在的 具體的什么問題?

  • 3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅,

    同學你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業務 所交的稅。我給算

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