
報(bào)稅不都是不含稅收入嗎,但是客戶交的那個(gè)錢,不就是他直接把那個(gè)增值稅給交了嗎,那這個(gè)錢怎么入賬啊,因?yàn)榧偃缯f咱們這邊兒收入變成不含稅收入那個(gè)怎么做分錄。
答: 您作為銷售方開具發(fā)票,收到客戶支付的款項(xiàng)中的銷項(xiàng)稅額部分,是作為對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的。 增值稅,是針對(duì)增值額部分繳納的。
增值稅不含稅收入,算出稅金總是比分開算少1-2分的錢,這個(gè)差怎么做分錄
答: 您好,一般要申報(bào)的時(shí)候,可以手工修改的。如果每月都基本有這樣的情況,就那留有余額,跟下期一關(guān)核算。如果要想好看,做平,就記入營(yíng)業(yè)處收支。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問老師,不含稅收入對(duì),但是增值稅賬上比稅務(wù)報(bào)表上總是多幾分或者少幾分,應(yīng)該如何調(diào)賬,分錄怎么做
答: 你好,差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支。

