APP下載
sun
于2021-11-29 11:56 發布 ??2183次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-11-29 12:03
你好,確認收入的同時,就需要結轉相應的成本
sun 追問
但這個成本沒結束啊 項目類的 怎么處理
2021-11-29 12:04
比如開了1000萬的票 已開 成本才發生了200 那這個月就很不準確啊
鄒老師 解答
2021-11-29 12:05
你好,既然沒有結束,就不應當提前開具發票確認收入啊
那客戶要求開發票啊
2021-11-29 12:07
你說的只是理論上的
2021-11-29 13:22
你好,客戶要求開發票,開具發票了就需要確認收入,同時結轉相應的成本。如果成本不準確,可以在之后月份做相應的調整
2021-11-29 13:25
成本暫估嗎 如何做賬 如何調整
你好,是的。成本調整是:少結轉了成本,就補做結轉。多結轉了成本,就沖銷多結轉的成本
2021-11-29 17:03
老師 如何做賬 能說具體點不
2021-11-29 17:08
你好,是的。成本調整是:少結轉了成本,就補做結轉,借:主營業務成本 , 貸:庫存商品多結轉了成本,就沖銷多結轉的成本,借:庫存商品,貸:主營業務成本
2021-11-29 19:03
成本暫估 用體現嗎 還是直接主營業務成本
2021-11-29 19:04
你好,你所指的成本暫估 ,是購進環節沒有取得發票 的意思?
2021-11-29 19:06
不是 的老師 比如客戶讓我們先開票 1000萬;此時我們成本才發生了200,后面還沒有采購 這個如何做賬 我們是工程項目 也不是1個月就完工的
2021-11-29 19:10
你好,需要根據1000萬對應的成本支出,對還沒有發生的成本部分進行暫估入賬處理
2021-11-29 21:57
老師 我問的就是暫估入賬這部分如何操作 怎么寫分錄 借主營業務成本-暫估 貸什么呢
2021-11-30 07:59
你好暫估入賬借:庫存商品 , 貸:應付賬款-暫估結轉成本借:主營業務成本 , 貸:庫存商品
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師是不是沖完暫估的本月才可以結轉成本 那我當月銷售 但發票未到 月末怎么結轉成本?
答: 沒有入庫銷售出去了嗎 暫估入庫 借庫存商品貸應付帳款 按這個結轉成本
發票未到,貨已銷售,月底如何結轉成本?
答: 你好,先做暫估,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,用這個暫估的結轉成本就可以了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們進回來的貨,沒有拿到發票,但是本期我們已經銷售一部分出去了,請問期末要結轉成本嗎?
答: 要的,要結轉對應的成本的
請問老師 假如某月銷售出去的東西 一部分有發票 一部分沒有發票 而且我都是月末一次結轉成本 那我結轉成本要做兩筆嗎 一筆暫估 一筆有發票的成本
討論
月初銷售的時候,成本是暫估的,月底結轉的時候也是按照暫估價結轉,等到下月發票來后,那個暫估的結轉成本還要轉回來嗎?
是不是銷售發票開了,才能結轉成本,貨已經送了,我們還沒有開銷售發票,要等明天才可以開,我可以做月報表了,等11月再結轉成本可以嗎?
銷售發票已開,產品未發貨,需要結轉成本嗎
10月11月來出去的銷售發票,12月一起結轉成本結轉一筆可以嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624471 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
sun 追問
2021-11-29 12:03
sun 追問
2021-11-29 12:04
鄒老師 解答
2021-11-29 12:05
sun 追問
2021-11-29 12:05
sun 追問
2021-11-29 12:07
鄒老師 解答
2021-11-29 13:22
sun 追問
2021-11-29 13:25
鄒老師 解答
2021-11-29 13:25
sun 追問
2021-11-29 17:03
鄒老師 解答
2021-11-29 17:08
sun 追問
2021-11-29 19:03
鄒老師 解答
2021-11-29 19:04
sun 追問
2021-11-29 19:06
鄒老師 解答
2021-11-29 19:10
sun 追問
2021-11-29 21:57
鄒老師 解答
2021-11-30 07:59