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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-11-29 12:03

你好,確認收入的同時,就需要結轉相應的成本 

sun 追問

2021-11-29 12:03

但這個成本沒結束啊  項目類的  怎么處理

sun 追問

2021-11-29 12:04

比如開了1000萬的票  已開   成本才發生了200 那這個月就很不準確啊

鄒老師 解答

2021-11-29 12:05

你好,既然沒有結束,就不應當提前開具發票確認收入啊 

sun 追問

2021-11-29 12:05

那客戶要求開發票啊

sun 追問

2021-11-29 12:07

你說的只是理論上的

鄒老師 解答

2021-11-29 13:22

你好,客戶要求開發票,開具發票了就需要確認收入,同時結轉相應的成本。
如果成本不準確,可以在之后月份做相應的調整

sun 追問

2021-11-29 13:25

成本暫估嗎  如何做賬 如何調整

鄒老師 解答

2021-11-29 13:25

你好,是的。
成本調整是:
少結轉了成本,就補做結轉。
多結轉了成本,就沖銷多結轉的成本

sun 追問

2021-11-29 17:03

老師  如何做賬  能說具體點不

鄒老師 解答

2021-11-29 17:08

你好,是的。
成本調整是:
少結轉了成本,就補做結轉,借:主營業務成本  , 貸:庫存商品
多結轉了成本,就沖銷多結轉的成本,借:庫存商品,貸:主營業務成本

sun 追問

2021-11-29 19:03

成本暫估 用體現嗎  還是直接主營業務成本

鄒老師 解答

2021-11-29 19:04

你好,你所指的成本暫估 ,是購進環節沒有取得發票 的意思? 

sun 追問

2021-11-29 19:06

不是 的老師 比如客戶讓我們先開票 1000萬;此時我們成本才發生了200,后面還沒有采購  這個如何做賬  我們是工程項目   也不是1個月就完工的

鄒老師 解答

2021-11-29 19:10

你好,需要根據1000萬對應的成本支出,對還沒有發生的成本部分進行暫估入賬處理 

sun 追問

2021-11-29 21:57

老師   我問的就是暫估入賬這部分如何操作  怎么寫分錄  借主營業務成本-暫估  貸什么呢

鄒老師 解答

2021-11-30 07:59

你好
暫估入賬
借:庫存商品 ,   貸:應付賬款-暫估
結轉成本

借:主營業務成本  , 貸:庫存商品

上傳圖片 ?
相關問題討論
沒有入庫銷售出去了嗎 暫估入庫 借庫存商品貸應付帳款 按這個結轉成本
2020-03-02 12:55:34
你好,先做暫估,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,用這個暫估的結轉成本就可以了。
2016-11-23 15:20:50
你好,可以先暫估。然后用取得的票據在沖。換個順序
2019-11-26 17:50:39
要的,要結轉對應的成本的
2019-12-19 11:50:53
您好,結轉成本的時候 用2500的成本。
2019-08-26 11:57:28
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