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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-11-29 11:29

您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的

Ting 追問

2021-11-29 11:30

借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付賬款

Ting 追問

2021-11-29 11:31

暫估入庫后當月原材料又全部出庫了

bamboo老師 解答

2021-11-29 11:31

請問發票進項稅額可以抵扣么

Ting 追問

2021-11-29 11:31

普票小規模

bamboo老師 解答

2021-11-29 11:36

借 應付賬款-暫估應付賬款
貸 應付賬款

Ting 追問

2021-11-29 11:56

如果暫估時材料多暫估了,后面怎么分錄,材料出庫完了

bamboo老師 解答

2021-11-29 12:05

把多暫估的紅字沖回 原材料出庫也沖回

Ting 追問

2021-11-29 12:53

好的.謝謝

bamboo老師 解答

2021-11-29 12:55

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-11-29 11:29:30
你好,同學。 不需要,你只需要沖暫估的部分,然后按你那票部分入庫就可以的,領用這些不處理。
2020-01-31 13:21:26
借原材料貸銀存
2019-02-25 15:08:56
暫估材料入庫 借:原材料 貸:應付賬款——XX公司 發票回來后,再沖銷原來的暫估材料入庫,按正確的金額入賬
2017-07-20 10:30:13
你好, 未收到發票商品暫估先入庫會計分錄 首先,購進了貨物,沒有發票的情況,要先暫估入庫. 借 原材料 貸 應付賬款-暫估應付賬款 銷售的時候,確認銷售的收入,銷售環節的賬務處理是: 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 同時結轉銷售成本: 借 主營業務成本 貸 原材料 后就是,當收到發票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認購貨應承擔的稅金,賬務處理是: 借 應付賬款-暫估應付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務處理是: 借 原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06
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