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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2021-11-28 11:28

您好  捐贈支出的金額是多少

貪玩的天空 追問

2021-11-28 15:53

金額是120萬

朱小慧老師 解答

2021-11-28 16:42

計算過程如下
應納稅所得額=1000+120-100+200+20-(300/3-300/5)=1200
本期應交所得稅=1200*0.25=300
壞賬準備200預計保修費用20是可抵扣暫時性差異固固定資產是40應納稅暫時性差異
遞延所得資產=220*0.25=55
遞延所得稅負債40*0.25=10

朱小慧老師 解答

2021-11-28 16:43

會計分錄
借:所得稅費用255
      遞延所得稅資產55
  貸:遞延所得稅負債10
  應交稅費-應交所得稅300

貪玩的天空 追問

2021-11-28 17:34

師,以現金結算的股份支付各期負債的公允價值變動都應計入公允價值變動損益嗎

朱小慧老師 解答

2021-11-28 17:37

抱歉,不是我熟悉的問題

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相關問題討論
您好,第一年 會計利潤>應稅利潤,產生遞延所得稅負債;第二年 會計利潤<應稅利潤,是應該轉回上一年度遞延所得稅負債。
2020-03-01 22:29:25
你好,同學 你這里所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅費用 遞延所得稅費用=遞延所得稅負債-遞延所得稅資產
2021-07-14 17:56:52
A,B,D C可能計入其他綜合收益,不一定是所得稅費用。
2020-03-07 13:22:38
你好,同學。 遞延所得稅費用公式沒問題。 應納稅所得額也沒問題。
2020-07-26 17:31:24
你好 借,所得稅費用175 貸,遞延所得稅資產15 貸,遞延所得稅負債10 貸,應產稅費一應交所得稅150
2020-07-10 09:42:41
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