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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-27 11:46

同學,你好
借:銀行存款
貸:專項應付款

學堂用戶_ph845363 追問

2021-11-27 11:47

發生科研費做做分錄

小菲老師 解答

2021-11-27 11:48

同學,你好
借:管理費用-科研費
貸:銀行存款

學堂用戶_ph845363 追問

2021-11-27 11:49

其他應付一直掛著嗎

小菲老師 解答

2021-11-27 11:49

同學,你好
借:專項應付款
貸:營業外收入

學堂用戶_ph845363 追問

2021-11-27 11:51

做營業外收入要交稅的?

小菲老師 解答

2021-11-27 11:52

同學,你好
嗯嗯,是的

學堂用戶_ph845363 追問

2021-11-27 11:53

什么時候轉營業外收入

小菲老師 解答

2021-11-27 11:54

同學,你好
有支出,就是做到管理費用的時候,就可以轉營業外收入了

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相關問題討論
你好,借;銀行存款,貸;其他收益
2020-05-09 15:17:59
同學,你好 借:銀行存款 貸:專項應付款
2021-11-27 11:46:47
收到財政撥入的專項資金應該根據具體情況記入"專項應付款"或"補貼收入"科目. "專項應付款"核算企業接受的國家撥入具有專門用途的撥款. "補貼收入"核算企業按規定實際收到的補貼收入. 兩個科目應分別按項目設置明細賬,進行明細核算. 具體賬務處理 : 屬于投資補助的,增加資本公積或者實收資本.國家撥款時對權屬有規定的,按規定執行;沒有規定的,由全體投資者共同享有. ①收到專項資金時: 借:銀行存款 貸:專項應付款--專項資金 ②購置固定資產的: 借:固定資產 貸:銀行存款 ③形成資產后將專項資金支出結轉至資本公積: 借:專項應付款--專項資金 貸:資本公積
2021-05-27 23:59:03
你好 借;管理費用等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額 ),貸;應付賬款
2020-05-28 16:54:21
你們這個可以計入原材料里面,然后處理污水的時候領用就可以了 你說的那個板塊清洗是被人給你清洗的嗎
2019-05-28 16:34:23
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