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大意的小蝦米
于2021-11-27 08:32 發布 ??1984次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-11-27 08:33
您好借:原材料 50000借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額6500貸:應付賬款 50000+6500=56500
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一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
購買農產品可以抵扣的進項稅額的計算,開具增值稅專用發票的,按照增值稅專用發票的金額乘以扣除率計算,進項稅額是增值稅專用發票上的稅額和扣除率計算出來的進項稅額之和嗎?
答: 專票的話,就是發票上的稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
我們公司是一般納稅人,之前有留底的進項稅,我們4月份開具了增值稅專用發票和增值稅普通發票兩種,開具的增值稅專用發票的增值稅額可以用銷項稅額減去進項稅額算增值稅,那么增值稅普通發票,是不是按照不含稅稅率算增值稅呢
討論
#提問#如果沒有增值稅消項稅額,額增值稅專用發票進項稅額怎么做留底稅額
購進商品開出增值稅專用發票給出的增值稅是是進項稅額么
增值稅一般納稅人,自己開出去的增值稅普通發票稅額,能用收到的增值稅進項專用發票的進項稅額抵扣嗎?是按差額納稅嗎?
增值稅專用發票進項發票沒認證可以做進項稅嗎在賬上做應交增值稅-進項稅額嗎如果做進項稅了呢
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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