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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-25 10:57

外購的時候,接到庫存商品,借庫存商品貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-11-25 10:57

借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

洛杉磯的十點半 追問

2021-11-25 10:58

我是做內賬的用現金付的應該怎么入賬?

郭老師 解答

2021-11-25 10:59

借庫存商品貸庫存現金。

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相關問題討論
你好 已收貨款貨已發(fā) 不開票 做無票收入 借方銀行貸方主營業(yè)務收入 應交稅費
2019-03-20 10:03:41
借:庫存商品貸:應付賬款
2017-11-20 14:25:30
供應商是不是按照抵扣后的金額開具發(fā)票?
2017-12-16 09:13:18
你好,貨物入庫了沒有呢
2020-07-06 10:02:55
根據雙方簽訂的抵賬協(xié)議和固定資產產權轉移手續(xù)(假定不發(fā)生補差的問題,即抵賬后互不相欠)做相應的賬務處理: 1、固定資產清理: 借:固定資產清理(固定資產賬面價值=原值-累計折舊) 累計折舊(已累計計提的折舊) 貸:固定資產(原值) 2、應付賬款處理: 借:應付賬款 貸:固定資產清理 3、轉平固定資產清理賬戶: (1)如果無余額,不需要進行賬務處理。 (2)借方有余額: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 (3)代方有余額: 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 如果發(fā)生補差,根據實際業(yè)務應先做以下幾筆分錄: 如支付一定數額的貨幣: 借:應付賬款 貸:銀行存款或庫存現金 如收到一定的貨幣: 借:銀行存款或庫存現金 貸:固定資產清理 然后再作上述分錄即可。 上述賬務處理沒有考慮相關稅費及固定資產清理過程中發(fā)生的費用問題。
2016-07-20 13:12:27
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