
老師,你看看我做的進項稅轉出及本期增值稅結轉對不對:(進項稅額轉出)借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 (本期結轉增值稅分錄)借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅
答: 你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
月末,我要轉出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額貸:應交稅費-未交增值稅進項大于銷項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅--進項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師本期進項稅額有余額,那我期末結轉是不是 借:應交稅額-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,金額為本期進項余額對么
答: 同學你好,本期沒有銷項么?


葡萄 追問
2021-11-24 08:39
郭老師 解答
2021-11-24 08:41