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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-23 14:48

你好;  你們這個前期是什么情況。 跨年了嗎 ?  你這個是 不符合資本化的支出嗎還是本身屬于資本化 你做賬 到費用化支出  現在要調整嗎 

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-11-23 14:52

老師你好,我們之前沒有單獨做研發支出,都入的管理費用,但實際是有這部分支出的,沒有跨年,現在想做到費用化支出,為年底加計扣除做準備。

meizi老師 解答

2021-11-23 14:55

你好 ;  那你就趕緊去調整下 。 實際是有資本化支出吧 。 你 全部計入費用化支出去了哇

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-11-23 15:19

因為現在還沒成功。這個調整之后會對月底結賬和報稅有影響嗎?

meizi老師 解答

2021-11-23 15:25

 你好; 沒有成功的話 也不確定 資本化的話 就直接 計入費用化支出去     這個據實做賬不影響的 

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-11-23 15:36

因為我是需要調今年1-10月的費用,進資本化費用支出,這部分調整的在月末結賬和報稅時需要特殊處理嗎?

meizi老師 解答

2021-11-23 15:40

你好 ;   不用的。  直接調整就行了。  沒有跨年  

女王國際-英英即Lucy 追問

2021-11-23 15:44

請問,今年1月有支付去年7月和12月的工資,這兩個月支付的費用可以算是不跨年調賬嗎

meizi老師 解答

2021-11-23 15:48

 你好 ;     你正常 7月和12月在 本年計提了。 那么就不算跨年的。只是支付在1月而已   

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1、借:銀行存款 正數 借:研發支出——費用化支出 負數 2、借:管理費用 負數 貸:研發支出——費用化支出 負數
2020-07-17 09:26:53
同學 你好, 開發階段,但還不滿足資本化條件,那么我們的會計分錄應該是這樣子的: 借:研發支出——費用化支出 200萬(500-300) 貸:應付職工薪酬 200萬 這里需要提醒大家一點,費用化支出時我們需要在每期期末進行結轉 借:管理費用 200萬 貸:研發支出——費用化支出 200萬 開發階段發生支出時,那么我們的會計分錄應該是這樣子的: 借:研發支出——資本化支出 300萬 貸:銀行存款 300萬 最終達到預定用途形成無形資產: 借:無形資產 300萬 貸:研發支出——資本化支出 300萬 形成無形資產之后,大家要記住無形資產要進行攤銷。
2023-12-05 14:35:42
先計入管理費用吧
2022-03-18 10:26:22
你好這個建議按月末去結轉,這樣可以直接抵減季度所得稅,
2021-03-26 12:13:14
你可以吧前面的一次性補結轉的
2019-12-02 15:59:02
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