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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-07 20:34

不好意思老師是我說的不夠清楚,我是指進項稅和銷項稅是不是要結轉,如何結轉

米絲蒂娜 追問

2017-02-07 20:45

一般納稅人,老師我12月進項334.19,銷項566.67,還有應交稅費-減免稅款820,結轉分錄怎做呢

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 20:26

您好,需要結轉的,把收到的增票入賬科目,轉入主營業務成本中,再把收入與成本轉入本年利潤,再把本年利潤轉入利潤分配。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 20:38

您好,進項稅和銷項稅要結轉,您是小規模納稅人,還是一般納稅人啊?如果是小規模納稅人,不用結轉的。如果是一般納稅人,結轉分錄,借;應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 20:49

您好,結轉分錄,借;應交稅費-應交增值稅-銷項566.67,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,587.52,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,334.19,應交稅費-應交增值稅-減免稅,820。同時,借:應交稅費-未交增值稅,587.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,587.52。

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您好,需要結轉的,把收到的增票入賬科目,轉入主營業務成本中,再把收入與成本轉入本年利潤,再把本年利潤轉入利潤分配。
2017-02-07 20:26:58
你好,單位收到林業局下達的林業改革發展資金, 借 銀行存款 貸 營業外收入
2021-07-21 11:51:53
您好,根據月未匯率,調整,借:財務費用-匯兌損益,正數或者負數,貸:銀行存款等科目,正數或者負數。
2019-06-15 14:01:47
你好,借銀行存款475073.87,貸應收賬款475073.87,按完工百分比做賬確認成本和收入,
2019-07-13 14:05:41
你好,上月的是否做應收賬款和主營業務收入處理了
2019-10-05 10:11:41
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