
老師,我們企業(yè)購買稅控盤是做賬借:管理費用—辦公費 貸:庫存現(xiàn)金現(xiàn)在稅務局把稅控盤的錢給減免了,把錢打到我們公戶了,該怎么做賬?
答: 同學你好 計入營業(yè)外收入
上月的已經(jīng)結賬,今天經(jīng)理跟說有一筆多購的電腦錢人家退給我們了,問怎么辦,說做到這個月吧,我做的是借:庫存現(xiàn)金 4810 貸:管理費用-辦公費 4810 不知道這樣可對?這個月月末如果要結轉(zhuǎn)的話,管理費用貸方的不知道可要結轉(zhuǎn)?
答: 管理費用-辦公費做借方負數(shù)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借管理費用-辦公費 1860 貸庫存現(xiàn)金 1860 總提示錯誤,紅框內(nèi)是正確答案,怎么是錯誤的呢提交的時候
答: 你好,管理費用科目的明細科目你選錯了。
老師,你好,去年有一筆賬務處理有問題,借:管理費用_辦公費10588,貸:庫存現(xiàn)金,2022年1月份這筆款是通過銀行支付的,怎么做賬務處理呢?
前幾天購買的辦公用品,已經(jīng)記賬借管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在退貨了,錢退回來了。怎么記賬
企業(yè)用現(xiàn)金支付辦公用品費780元,會計人員編制的付款憑證為借記管理費用870元貸記庫存現(xiàn)金870元
4日,生產(chǎn)車間購買辦公用品600元,以現(xiàn)金支付怎么寫?借:管理費用600貸:庫存現(xiàn)金600這樣寫可以嘛?

