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風趣的玫瑰
于2021-11-22 10:58 發布 ??1608次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-11-22 10:59
你好; 你們實際業務是什么。 原來掛了預付賬款 支付款出去。 現在要做成本費用沖預付賬款嗎
風趣的玫瑰 追問
2021-11-22 11:08
實際業務是以銀行存款向A公司預付采購丙商品款10000元。向A公司采購預付款的丙商品4000件,單價12元,增值稅6240元,沖銷原預付款10000元,余款以銀行存款支付,丙商品尚未收到的會計分錄
meizi老師 解答
2021-11-22 11:09
你好 ; 借 預付賬款 貸銀行存款 ; 收到貨物 :借庫存商品 -丙商品 ; 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸 預付賬款 ; 銀行存款
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老師好,高德打車預付款,會計分錄怎么做呢
答: 您好,借:管理費用,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款
當單位進行某項工程建設時,工程預付款在工程完工后該怎么做會計分錄?
答: 你好,借銀行存款 貸工程結算或者主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沖銷原預付款用什么會計分錄
答: 你好; 你們實際業務是什么。 原來掛了預付賬款? 支付款出去。 現在要做成本費用沖預付賬款嗎??
收到80%預付款,全額開票會計分錄
討論
老師,預付款核銷怎么會計分錄
老師您好!購買設備預付款的會計分錄怎么做?
預付款后收貨,收貨后補齊差價,補差價時候的會計分錄,我寫的和書上的不一樣,最后一步。我這樣寫可以嗎?
我們有客戶付了預付款,這個會計分錄是什么?后面他付尾款的時候,會計分錄是什么?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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風趣的玫瑰 追問
2021-11-22 11:08
meizi老師 解答
2021-11-22 11:09