請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師問下,我們公司是賣瓷磚的請問,我們給客戶提供的樣品就相當于不收錢的商品,這部分我們應該怎么做賬
答: 按稅法的規定,提供樣品,不收錢是屬于免費贈送,屬于視同銷售。 借:銷售費用——業務宣傳費 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是商品流通企業,我們向供應商購買商品賣給客戶。客戶用我們商品其中一部份壞了,我們給客戶維修要收取費用的,但是廠家(供應商提供的部件不收我們的費用),那我們入庫單就沒有金額,那怎么做入庫分錄呢?
答: 借庫存商品 貸營業外收入,借主營業務成本或者是其他業務成本貸庫存商品,
老師我想請問一下,銷售商把產品放到我們公司賣,然后給我們開成本的發票給我們,賣給客戶的產品錢是我們收,然后我們要給銷售商返回一定的利潤,我們這部分怎么走公帳
老師請問,我們購買一些贈品用于給客戶,這個應該如何做賬啊?還有就是供應商給我們采購贈品,我們先墊付,然后供應商把這部分錢在貨款中抵減,如何賬務處理呢?
設計工作室,主營設計服務。但現在有銷售商品的部分。(客戶轉賬給我們,我們再用這筆費用幫他去購買瓷磚,木地板等商品)這部分費用應該怎么做分錄了?1,客戶轉給我們的款項。2,我們支付商家的款項
老師,向您請教個問題,我們委托供應商幫我們加工一些商品,商品是我們自己的,供應商只收取加工費,我們把商品賣給客戶的時候,加工費怎么分攤,當時這些商品已經入庫了,有相應的成本,加工費怎么分攤進去,

