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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-07 09:28

我去年都填寫好了,也在附表填寫了,是今年年初還要重新填寫對么?直到抵扣完?

小佳 追問

2017-02-07 09:37

如果顯示是0,會不會是哪里出了問題?

鄒老師 解答

2017-02-07 09:25

你好,需要自行填寫在附表才可以減免的

鄒老師 解答

2017-02-07 09:28

你好,那就不需要了,在附表會有反應結轉以后減免的稅控設備及維護費減免的

鄒老師 解答

2017-02-07 09:38

你好,是不是你當時減免的時候表格填寫錯誤了

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你好,需要自行填寫在附表才可以減免的
2017-02-07 09:25:11
 借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-02 12:42:31
服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 可以全額抵減,要是小規模沒有減免稅款這個三級科目
2019-03-21 15:14:25
每年都能減免。全額抵扣處理。
2018-09-29 12:07:18
你好,金屬盤是第一次購買嗎
2018-09-29 16:05:19
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