
增值稅納稅申報(bào)表:稅款繳納【期初未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))】:-398129.66
答: 你好,為負(fù)數(shù)作為留抵稅額可以在下期繼續(xù)抵扣
老師,申報(bào)納稅額,是實(shí)際繳納的稅款嘛?
答: 你好 你說(shuō)的是工商年報(bào)的納稅總額的話 是的 按你報(bào)告期內(nèi) 所實(shí)際繳納的稅費(fèi)合計(jì)來(lái)填 不包括個(gè)稅等
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅申報(bào)稅款繳納是要手動(dòng)輸入本期交納上期應(yīng)納稅額還是本期已扣款,申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)有交納稅額
答: 本期交納上期應(yīng)納稅額

