
老師十一月份底接了個賬,其他應收款借方有余額是老板,其他應付貸方有余額是老板,這個怎么處理呀?
答: 你好,兩個科目對沖就可以
老師,我們現在清理個人往來,但我們的賬前期掛有些亂,個人的一會其他應收款、一會其他應付,我都有些擔心單位內部個人職工的借款再掛各預收、預付,請老師指點一條思路清晰,速度較快的清賬方法
答: 你好,你可以根據其他應收,其他應付下面有同一個明細的,然后根據金額較小的明細做這個分錄 借;其他應付款 貸;其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他應收款金額多大會在稅務上出問題?
答: 看看是什么原因吧,如果是正常,沒有隱藏收入是不會有什么問題的

