
我們買的貨物,我做憑證是,借庫存商品,借應交稅金-增值稅,貸其他應收款 , 這個貨物出口了,報貨單的憑證我做的是,借應收賬款 貸主營業務收入,這個貨物申報的退稅款退下來了,我做憑證是 借銀行存款 貸 其他應收款 -退稅收入,這些憑證對嗎?還需要有這個貨物出庫的憑證嗎
答: 做一個出庫的 出庫的得結轉成本借主營業務成本貸庫存商品 還有一個分錄是借其他應收款貸應交稅費出口退稅
別人公司掛靠我公司項目,開票出去50萬,做分錄?收到掛靠項目的錢50萬,,扣管理費5000,然后各種稅金26946.12,轉帳給掛靠老板:468053.88 那怎么做分錄啊?開票 借:應收賬款-XX項目 50萬 貸:主營業務收入456310.68 應交稅金:13689.32 收到銀行轉來的錢借:銀行存款 50萬 貸:應收賬款 XX項目 50萬轉賬給掛靠老板借:其他應收款-XX老板 468053.88 貸:銀行存款 468
答: 您好!是的,分錄就是這樣做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
別人公司掛靠公司項目,開票出去50萬,做分錄?收到掛靠項目的錢50萬,,我扣管理費5000,然后各種稅金26946.12,轉帳給掛靠老板:468053.88 那怎么:主營業務收入4做分錄啊?開票 借:應收賬款-XX項目 50萬 貸56310.68 應交稅金:13689.32 收到銀行轉來的錢借:銀行存款 50萬貸:應收賬款 XX項目 50萬轉賬給掛靠老板借:其他應收款-XX老板 468053.88貸:銀行存款 468053.88結轉收入成本那個是成本啊
答: 您好,您的分錄開票,因為沒看到您的發票,對下面分錄不敢下結論。下面分錄是對的。結轉成本的時候要讓掛靠老板提供發票的,如果暫時提供不了發票,可以暫估成本。 借:應收賬款-XX項目 50萬 貸:主營業務收入456310.68 應交稅金:13689.32 不平啊。

