
老師,公司12月27號付了2019.12.31-2020.6.30的物業費,12月的賬,我就直接借預付賬款 貸銀行存款,昨天報了十二月的稅,但是今天收到了票,開的是12.31的,請問這有什么影響么
答: 這個沒關系的,發票可以下個月入賬的
公司12月27號付了2019.12.31-2020.6.30的物業費,12月的賬,我就直接借預付賬款 貸銀行存款,昨天報了十二月的稅,但是今天收到了物業開的專票,開的是12.31的,請問這筆業務對12月的賬有影響么?
答: 不影響的 你從一月份開始攤銷就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司購買了商品房當辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業費。付定金會計分錄:借:預付賬款貸:銀行存款付尾款會計分錄:借:應付賬款貸:銀行存款 預付賬款交物業費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款這樣做對嗎
答: 您好,這個是對的,對


phoebe 追問
2021-11-18 15:39
meizi老師 解答
2021-11-18 15:44