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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-02-06 10:02

哪其他應收款不是一直有數據嗎?后面的哪個分錄呢

魏魏 追問

2017-02-06 10:07

老師你的第一分錄跟第二對不上,還有一個問題是1月怎么去處理16年11-12月這筆憑證

袁老師 解答

2017-02-06 09:59

借:管理費用--工資(負值),借:其他應收款

袁老師 解答

2017-02-06 10:04

然后借:應付職工薪酬,貸:其他應收款

袁老師 解答

2017-02-06 10:10

如果金額影響不大的話,可以做管理費用,沖減管理費用掛其他應收,如果他們交現金的話,就是:借:現金,貸:其他應收款,如果還沒有發,就用第二個分錄

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)138995.62 貸:應付職工薪酬——工資138995.62 2.計提社保(企業部分)沒給 借:××費用(管理/銷售等)沒給 貸:應付職工薪酬——社保 沒給 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 138995.62 貸:其他應收款——社保(個人部分) 10892.25 其他應收款——公積金(個人部分) 4580 應交稅費——應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款或現金 123523.37 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2019-07-01 11:22:28
你好,需要補計提,然后做發放分錄就是了 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工資 借;應付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
2019-04-29 16:05:24
你好!不計提的話報表會不平。
2017-08-07 14:22:01
計提工資和社保時 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保 實際發放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款
2021-10-16 10:58:50
你好 借;應付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-01-15 16:03:04
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