
老師,我是建筑會計,前同事去年的一筆賬,應該是 貸 應付賬款 分包 做成 貸 應付賬款 其他 去了 導致賬不平,我現在做憑證沖回來,你看一下這樣對嗎
答: 借應付賬款其他貸,應付賬款分包。
應該怎么做應付賬款會計呢?因為我們老板只給我一些他付款了的原始單據,這樣的話也需要做憑證做賬么,每個月應該都會不平衡吧,而且采購單那些都不是我錄的,我就只知道實際貨款多少,所以有點迷茫新的一年怎么實施工作才恰當
答: 你好,需要根據采購應付款情況,實際付款情況做應付賬款會計的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
暫估應付賬款什么時候應該做憑證?
答: 貨物已到貨,但是未到票時,確認暫估應付款,借:原材料 貸:暫估應付款 貨物對應發票到達時,沖銷暫估款,借:暫估應付款 貸:原材料,借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款


加油鴨 追問
2021-11-18 11:39
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2021-11-18 11:39
郭老師 解答
2021-11-18 11:40
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2021-11-18 11:41