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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-11-18 11:03

同學你好,收到發票時不需要再做分錄

Mica 追問

2021-11-18 11:07

幾個月后才收到當時的電費發票不需要再做分錄?那電費發票貼哪里?

Mica 追問

2021-11-18 11:12

有時候3月份的電費普票,供電局拖拉的話,拿到的時候開票日期可能是6月份的了

立紅老師 解答

2021-11-18 11:15

同學你好,幾個月后才收到當時的電費發票不需要再做分錄?那電費發票貼哪里?——裝訂憑證時放入原來的憑證后面;

Mica 追問

2021-11-18 11:23

3月份憑證后面貼著6月份的普票可以的么?網上有說可以的有說不可以的。還有銀行就直接扣款付了電費, 是銀行代理業務來的,用其他應付款還是應付賬款都可以么?

立紅老師 解答

2021-11-18 11:27

同學你好,3月份憑證后面貼著6月份的普票可以的么?網上有說可以的有說不可以的。——是可以的;
還有銀行就直接扣款付了電費, 是銀行代理業務來的,用其他應付款還是應付賬款都可以么?——用應付賬款;

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相關問題討論
同學,你好 你的意思是,應該做成這個分錄的,對嗎?? 借:庫存商品 貸:應付賬款
2024-09-06 12:59:58
1.計提專項儲備:借:管理費用貸:專項儲備 這一步驟本身不涉及稅額的處理,因為專項儲備是一種內部的資金儲備,用于特定的目的,如安全檢修等。 1.購買備品備件(入庫時):如果備品備件入庫時發票尚未收到,可以采用暫估入賬的方式。借:庫存商品(暫估價值)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(如果適用,按暫估價值計算)貸:應付賬款——暫估應付賬款? 2.備品備件領用:備品備件領用時,應當沖減專項儲備。借:專項儲備貸:庫存商品?這里不涉及稅額的處理,因為稅額已經在入庫時計入“應交稅費”科目。 3.付款時:當收到發票并付款時,需要調整之前的暫估入賬,并支付款項。首先,用紅字沖回之前的暫估入賬(包括稅額):借:庫存商品(紅字)(暫估價值)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(紅字)(按暫估價值計算)貸:應付賬款——暫估應付賬款(紅字)?根據發票金額重新入賬:借:庫存商品(發票金額)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(按發票金額計算)貸:應付賬款?最后,支付款項:借:應付賬款貸:銀行存款? 至于您提到的“公司要付款的時候還要走應付預付科目,便于往來對賬”,這通常是為了更好地管理現金流和供應商關系。在會計處理上,可以根據公司的實際情況和需求,在付款前將款項計入“預付賬款”科目,待收到發票后再從“預付賬款”轉入“應付賬款”并支付款項。但這并不影響稅額的處理,稅額的計算和記錄仍然基于發票金額。
2024-05-20 09:26:29
你好同學,您好,您之前兩個年份暫估分錄的時候,當時做匯算清繳調整了嗎?如果沒有的話,直接把現在這個發票附到當時那個憑證后面就行,不用再做分錄的調整了。
2023-06-15 09:55:47
您好,借以前年度損益調整-300借應付賬款
2022-05-11 19:07:08
同學你好 計提分錄負數紅沖
2021-12-15 15:01:55
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