老師,晚上不能開發(fā)票嗎? 問
?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題 答
許可項目:醫(yī)療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
可以偶爾開一筆的哈 答
你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分 問
處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續(xù)固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業(yè)外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯(lián)情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業(yè)務確定,比如涉及資產置換等特殊業(yè)務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。 答
匯算清繳產生退稅,會查賬嘛 問
您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查 答
老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額 問
?繳納的稅額除以銷售收入 答

老師,去年的加計抵減分錄實際抵減,但是賬上沒做,怎么調整賬務呢,分錄是什么呀
答: 現(xiàn)在就是借應交稅費貸,以前年度損益調。
老師好!還是剛才的問題,如果找到了是記賬原因造成報表數(shù)據與實際不一致,該怎么調整?如何做分錄?
答: 同學,具體描述一下你的問題
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司 實際虧損,稅務要求交稅,15年調整盈利交稅,實際財務賬務未調整,現(xiàn)在這個公司轉給我們了,現(xiàn)在我們想把財務帳調整與稅務年報損益一樣 如何調整做分錄?
答: 借:以前年度損益調整貸:應交稅費


晨曦 追問
2021-11-16 14:30
晨曦 追問
2021-11-16 14:32
陳詩晗老師 解答
2021-11-16 15:07
晨曦 追問
2021-11-16 15:59
陳詩晗老師 解答
2021-11-16 16:01
晨曦 追問
2021-11-16 16:03
晨曦 追問
2021-11-16 16:04
陳詩晗老師 解答
2021-11-16 16:05
晨曦 追問
2021-11-16 16:07
陳詩晗老師 解答
2021-11-16 16:10
晨曦 追問
2021-11-16 16:47
陳詩晗老師 解答
2021-11-16 17:06