
請問我們請設計院給我們設計圖紙,按照合同支付預付款10萬,開了10萬的票給我們。我們付錢。之按時間節點分別付5萬和尾款6萬。都開相應發票,我們根據發票金額付款。 請問 做賬時 第一次付款時 借預付賬款 10萬 貸銀行存款 10萬 借 合同履約成本—勘察設計費 貸 預付賬款 第二次付款時 依然是 借 預付賬款5萬 貸 銀行存款5萬 借 合同履約成本 貸預付賬款 第三次付尾款也一樣嗎
答: 學員你好,合同履約成本應該是設計院使用的分錄,你們直接計入預付賬款,交付成果后轉入成本或者費用科目
老師,我一月份支付對方一筆勘察設計費1500萬,我當時對方沒有開發票給我,我做的分錄是借:預付賬款/廣東泛珠公司 貸:銀行存款 2月份對方把發票開過來了,我是不是要做分錄借:工程施工/勘察設計費 貸:預付賬款?。?/p>
答: 你好? ? 你們設計費實際是1月發生的直接做 :借工程施工- 勘察設計費 貸銀行存款。? 2月收到發票? 直接沒有差異金額 附憑證后面去?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司勘察設計公司,這些勘察,設計項目收到款和支付是不是這樣做分錄1:收入借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅2:支付勞務費,差旅費-按項目核定借:主營業成本-勞務費/ 設計費/住宿費/加油費/餐費/過路費/交通費 貸:銀行存款
答: 你好,如果是出差的話,住宿、加油、餐飲、過路、交通費這些都做到差旅費里面就可以了。


小西 追問
2021-11-13 13:07
悠然老師01 解答
2021-11-13 13:08