- 送心意
海棠老師
職稱: 中級會計師
2021-11-13 12:47
事業單位退回員工的差旅費怎么做賬
答:就和一般單位一樣,記入管理費用
差旅費報銷并收回多余借款時:
學員剛剛提問
老師下午好,我們公司有幾個優秀員工去旅游,公司報銷,她們在旅行社開了發票回來,但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務派遣的員工,我們只有勞務派遣費,沒有員工總額的,如果我拿發票直接入賬做到職工福利里面,那么在申報企業所得稅的時候就不能稅前扣除,我要怎么操作才能讓這筆費用可以稅前扣除呢?
去看看
借:庫存現金
貸:其他應收款XXX
借:管理費用
貸:其他應收款XXX
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事業單位退回員工的差旅費怎么做賬
答:就和一般單位一樣,記入管理費用
差旅費報銷并收回多余借款時:
學員剛剛提問
老師下午好,我們公司有幾個優秀員工去旅游,公司報銷,她們在旅行社開了發票回來,但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務派遣的員工,我們只有勞務派遣費,沒有員工總額的,如果我拿發票直接入賬做到職工福利里面,那么在申報企業所得稅的時候就不能稅前扣除,我要怎么操作才能讓這筆費用可以稅前扣除呢?
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借:庫存現金
貸:其他應收款XXX
借:管理費用
貸:其他應收款XXX
2021-11-13 12:47:49

這個收據是填寫老師退回多余款的吧,就寫:今收到XX老師和XX老師參加XX研討出差退回現金XX元,其他的單位公章蓋上,審核、收款人分別填上
2017-12-18 10:21:21

你好,這里首先是張某之前借款了,走其他應收款
現在沖銷
借 管理費用
銀行存款
貸其他應收款
2019-06-18 18:08:07

借:現金 貸:累計盈余 預算會計借:資金結存 貸:財政補助結轉
2019-06-18 17:13:02

退回的直接沖銷就可以了
2019-01-24 18:31:26
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