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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-11-12 20:16

企業實際收到的金額是=120000*1.13*(1-1%)=134244元

朱立老師 解答

2021-11-12 20:18

借應收賬款135600
貸主營業務收入120000
應交稅費-應交增值稅(銷)120000*0.13=15600

朱立老師 解答

2021-11-12 20:18

借銀行存款134244
財務費用135600*0.01=1356
貸應收賬款135600

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相關問題討論
你好,是繳納增值稅的會計分錄嗎
2021-11-28 23:03:28
按下面這個做結轉做賬,
2019-10-25 13:57:08
一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應稅進項稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應交增值稅:應交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數時表示應交有形動產稅,為負數時表示應計退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應交增值稅×(1-增值稅稅率),其補充資料為本期發生的銷項稅。 5. 應納增值稅:應納增值稅=應交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應交增值稅、增值稅沖減收入、應納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中,增值稅稅率按國家稅法現行有效的稅率來確定,應稅銷售額和應稅進項稅額需要根據收入和成本來計量,最終確定企業納稅義務。
2023-03-02 12:15:30
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
月未結轉,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,繳納,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2017-01-26 12:12:47
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