老師 我想問一下 應(yīng)收應(yīng)付不對 后和對方單位核對了后 怎樣調(diào)整公司的賬 主要是v不知道會計分錄
‘’最初的……”
于2021-11-11 15:14 發(fā)布 ??859次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2021-11-11 15:15
你好,那你具體是多了還是少呢
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你好,那你具體是多了還是少呢
2021-11-11 15:15:16

你好,是什么情況需要把應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款調(diào)整到0呢??
2021-08-12 09:34:37

你好
之前少收了現(xiàn)在收回來嗎
2020-05-16 10:39:43

正常是這樣的賬務(wù)處理,就是賒銷實(shí)現(xiàn)的收入,扣減一定的退貨比例,列支收入處理。
當(dāng)退貨率與預(yù)計的數(shù)據(jù)相同,那么做的收入就是對的。
如果是退貨率低于預(yù)計標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際上是少確認(rèn)了收入,需要補(bǔ)做收入處理。
對于是退貨率高于預(yù)計標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際上是前期多確認(rèn)了收入期,需要沖減前期的收入處理。
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸: 庫存商品
如果是補(bǔ)做收入,就是上述的分錄全部用正數(shù)列支。如果是沖減收入,就是上述的分錄全部用負(fù)數(shù)列支。
2019-10-25 20:01:59

你好!
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
2020-05-16 11:04:03
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‘’最初的……” 追問
2021-11-11 15:29
小云老師 解答
2021-11-11 15:30
‘’最初的……” 追問
2021-11-11 15:32
小云老師 解答
2021-11-11 15:33