
老師,之前有交過增值稅,現(xiàn)在更正申報(bào)了下就不用交稅了,這個(gè)稅在哪里申請(qǐng)退稅啊?
答: 這個(gè)的話,你看一下你當(dāng)?shù)剡@一邊有沒有支持在電子稅務(wù)局上申請(qǐng),如果說不支持的話,你就只能去大廳填退稅申請(qǐng)。
上個(gè)月申報(bào)增值稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了增值稅。這個(gè)月申請(qǐng)了退稅,并收到了稅務(wù)退的增值稅,這個(gè)收到多交的增值稅,怎么做分錄
答: 做之前相反的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,七月份開錯(cuò)了票八月份申報(bào)多交了增值稅和增值稅附稅,八月份把開錯(cuò)的票紅沖了,現(xiàn)在申報(bào)成功申請(qǐng)退增值稅,那八月份申報(bào)多交的增值稅附稅要不要申請(qǐng)退回?
答: 你好同學(xué) 不是申請(qǐng)退回,是可以抵扣我們這個(gè)月的稅就是這個(gè)月不用再交了,如果你本月本身就沒有稅,就是可以留抵下期,一般不會(huì)退、


文晶 追問
2021-11-11 20:33
陳詩(shī)晗老師 解答
2021-11-11 21:24