抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬?申報(bào)抵扣時(shí)是借方:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款),實(shí)際抵扣時(shí)怎么做賬?
熊貓公主
于2017-01-22 11:35 發(fā)布 ??1072次瀏覽
- 送心意
笑笑老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
2017-01-22 11:51
買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及支付技術(shù)維護(hù)費(fèi):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:銀行存款
轉(zhuǎn)出未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
抵減應(yīng)納增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
希望能幫助到您!
相關(guān)問題討論

你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款
是這樣處理
2018-01-12 17:44:53

你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41

是的
不包含了,減去減免的再結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
月末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以
2019-12-07 18:38:22

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候直接也把減免的稅款轉(zhuǎn)過去,到最后減少了未交增值稅這個(gè)科目就行了
2019-12-07 18:21:16

你好,
開票稅控盤抵扣分錄,
收到稅盤發(fā)票并付款的時(shí)候,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),
貸:銀行存款,
抵扣增值稅的時(shí)候,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字,
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息