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于2021-11-11 08:36 發布 ??4366次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-11 08:42
你好,你的紅字信息表在什么時間開的。
, 追問
2021-11-11 08:57
我上個月填的是異常憑證進項稅額轉出
2021-11-11 08:58
這個月在提交就這樣了
郭老師 解答
2021-11-11 09:00
你好,你是什么原因進項轉出?
2021-11-11 09:12
我們沒有開紅字發票信息。
2021-11-11 09:13
好,這里一般是不要填寫的,你什么原因需要進項轉出?
2021-11-11 09:19
當時我們的進銷項不一致,然后就這樣報的,調了一下
2021-11-11 09:20
你應該放到其他里面申報。
2021-11-11 09:21
你現在還能修改嗎?不能修改的情況下,你看下能忽略這個提示吧。
2021-11-11 09:30
是不是我得強制申報,或者去大廳報
2021-11-11 09:32
哦對的是的是這么做的。
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企業買酒的進項稅額不得抵扣,進項稅額轉出了。填增值稅申報表進項稅額轉出里的哪一項?
答: 你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個項目
進項發票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控盤的費用認證了,然后做了進項稅轉出,全額抵減了管理費,增值稅申報主表上第14欄“進項稅額轉出”一欄還要填嗎?
答: 你好!如果你做進項稅額轉出是需要填的。
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅(銷項+進項轉出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉出
討論
應交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉出,未交增值稅和轉出未交增值稅怎么做會計分錄?進項,銷項,轉出未交增值稅科目余額一直累計增加怎么結轉?
老師您好,請問3月的時候我們申報增值稅時報了一筆進項稅額轉出,但是會計上并沒有做賬,4月的時候同一筆進項稅額轉出在申報時再次轉出,會計上并做了相應的會計分錄,在11月的時候申請了更正3月的報表,并退回了相應的進項稅以及附加稅,像這種情況請問應該如何做賬
盤虧材料的時候不是有筆進項稅額轉出的,他是不抵扣的,那申報增值稅報表的時候這筆轉出的要填上去嗎
本月開出的專票紅字申請,申報增值稅的時候有進項稅額轉出,但是還沒有收到紅沖的發票,選擇確認平臺張也沒有這筆附屬發票,這筆進項轉出應該怎么做賬呢
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2021-11-11 08:57
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2021-11-11 08:58
郭老師 解答
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