公司今年四月稽查來查賬,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),稽查人員要求公司補(bǔ)稅,就做了收入補(bǔ)交了稅額,那時是在匯算清繳表里做的,現(xiàn)在公司開票了 ,要怎么做賬?那個發(fā)票是不是不算收入也不交稅?
好人好夢
于2017-01-22 10:06 發(fā)布 ??1448次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
是企業(yè)的收入
2017-01-22 10:09:51

您好
借 應(yīng)收賬款
貸 以前年度損益調(diào)整~主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅額
借 以前年度損益調(diào)整~主營業(yè)務(wù)成本
貸 庫存商品等
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅
借 以前年度損益調(diào)整
貸 利潤分配~未分配利潤
如果去年虧損 不做所得稅分錄
2019-04-24 14:00:51

這個是出具審計鑒證報告的數(shù)據(jù),但企業(yè)所得稅匯算清繳中不需要申報
2020-04-30 10:40:26

你是做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳,還是做2019年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳?
應(yīng)該現(xiàn)在是做2019年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作
2020-04-30 10:21:23

您好!匯繳時,填報A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表。
2021-05-08 11:40:11
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