應交稅金-增值稅使用的是三欄式賬頁,每個月銷項-進項為月底余額,下個月月初申報繳納后余額為0,但是每個月申報后都有30多塊錢的差額,翻了一下以前的賬簿應該前任會計加減計算錯誤,多列了30多塊錢,是該沖回呢?還是怎么做呢?已經跨了兩個年度了,要是調賬的話,對年度匯算清繳有影響嗎?(這個問題剛才問過,沒有咨詢完,無意中點了一下問題已解決,請原諒)如果調賬的話,分錄說詳細一下好嗎。
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于2017-01-21 15:44 發布 ??981次瀏覽


- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-01-21 16:08
您好,我是正在寫著的時候,突然沒有問題了。我還以為您知道怎么處理了呢。關于這個問題,如果查清原因沖回是最好的。如果查不清楚是什么原因了,那就調整賬務,就30元不是什么大事,對年度匯算清繳沒有影響的。如果余額在借方,則調整分錄是,借:營業外支出,30,貸:應交稅費-應交增值稅,30。如果余額在貸方,借:應交稅費-應交增值稅,30,貸;營業外收入,30。
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您好,我是正在寫著的時候,突然沒有問題了。我還以為您知道怎么處理了呢。關于這個問題,如果查清原因沖回是最好的。如果查不清楚是什么原因了,那就調整賬務,就30元不是什么大事,對年度匯算清繳沒有影響的。如果余額在借方,則調整分錄是,借:營業外支出,30,貸:應交稅費-應交增值稅,30。如果余額在貸方,借:應交稅費-應交增值稅,30,貸;營業外收入,30。
2017-01-21 16:08:24

借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅
借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
2017-07-14 20:20:04

你好!增值稅沒有匯算清繳只有所得稅有
2019-12-23 14:45:00

同學,你好
是一年里面嗎?
2024-01-04 14:27:42

您好,這個是需要納稅調整的
2024-04-12 16:36:52
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