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收到增值稅專用發票,當月沒有認證進項發票,稅額1410元,做會計分錄時,借:應交稅費—應交增值稅—代抵扣增值稅進項 1410,請問老師分錄金額是寫1410還是—1410 ?
企業購進包裝用紙箱3萬個,增值稅專用發票1.15元,既買價3450元,進項稅額4485元該項款以銀行存款支付,本月在未認證會計分錄
公司購進一批材料,不含稅價款8萬元增值稅進項稅額10400元取得增值稅專用發票運雜費1000元,不考慮稅費。材料已驗收入庫。款項用銀行存款支付會計分錄
5月20日購進一棟辦公樓并用于當月投入使用,25日,納稅人取得該大樓的增值稅專用發票并認證相符,專用發票注明的價款為80萬元增值稅進項稅額為7萬2千元款項已用銀行存款支付,填寫會計分錄


暖暖老師 解答
2021-11-09 15:27
暖暖老師 解答
2021-11-09 15:28
暖暖老師 解答
2021-11-09 15:28