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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-11-08 14:45

同學你好
借費用科目
貸往來科目

機靈的航空 追問

2021-11-08 15:09

借:管理費用,貸:銀行存款,是嘛

機靈的航空 追問

2021-11-08 15:09

10,11月攤銷怎么攤

樸老師 解答

2021-11-08 15:16

同學你好
借管理費用
貸其他應收款

機靈的航空 追問

2021-11-08 15:27

為什么是貸其他應收款,老師

樸老師 解答

2021-11-08 15:31

同學你好
因為上月付款的這個掛往來一部分了

機靈的航空 追問

2021-11-08 15:47

你的意思是9月付款的時候是三個月房租如果是300
借:其他應收款300
貸:銀行存款300
10月攤銷的話
借:管理費用100
貸:其他應收款100
是這樣嗎?

樸老師 解答

2021-11-08 15:55

同學你好
對的
是 這樣

機靈的航空 追問

2021-11-08 16:04

那如果說9月付了300,發票10月份300全部到了,
借:預付賬款300
貸:銀行存款300
10發票到了怎么還要攤銷這個怎么做,還是跟上面一樣做嗎,收到發票要不要先把預付沖掉

樸老師 解答

2021-11-08 16:11

同學你好
這個要的哦

機靈的航空 追問

2021-11-08 16:20

那怎么分錄怎么做

樸老師 解答

2021-11-08 16:26

同學你好
借管理費用
借預付賬款
貸銀行存款
后面兩個月每月做
借管理費用
貸預付賬款

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相關問題討論
你好 沒有發票的根據收據和付款單做費用 只是匯算調整處理即可
2019-07-09 12:37:33
你好!上個月暫估分錄是怎么做的呢
2021-11-23 06:50:45
同學你好 借費用科目 貸往來科目
2021-11-08 14:45:06
開發票之后付款了嗎?開發票 后做了收入可以先暫估成本
2019-10-09 08:29:29
借費用貸銀存
2019-04-18 16:34:02
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