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機靈的航空
于2021-11-08 14:44 發布 ??1289次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-11-08 14:45
同學你好借費用科目貸往來科目
機靈的航空 追問
2021-11-08 15:09
借:管理費用,貸:銀行存款,是嘛
10,11月攤銷怎么攤
樸老師 解答
2021-11-08 15:16
同學你好借管理費用貸其他應收款
2021-11-08 15:27
為什么是貸其他應收款,老師
2021-11-08 15:31
同學你好因為上月付款的這個掛往來一部分了
2021-11-08 15:47
你的意思是9月付款的時候是三個月房租如果是300借:其他應收款300貸:銀行存款30010月攤銷的話借:管理費用100貸:其他應收款100是這樣嗎?
2021-11-08 15:55
同學你好對的是 這樣
2021-11-08 16:04
那如果說9月付了300,發票10月份300全部到了,借:預付賬款300貸:銀行存款30010發票到了怎么還要攤銷這個怎么做,還是跟上面一樣做嗎,收到發票要不要先把預付沖掉
2021-11-08 16:11
同學你好這個要的哦
2021-11-08 16:20
那怎么分錄怎么做
2021-11-08 16:26
同學你好借管理費用借預付賬款貸銀行存款后面兩個月每月做借管理費用貸預付賬款
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請問土石方工程,支付挖機,推土機費用,租用個人的沒有發票,怎么做會計分錄
答: 你好 沒有發票的根據收據和付款單做費用 只是匯算調整處理即可
上個月暫估了一筆費用是300塊錢,這個月拿了發票過來,發現實際錢數是299。會計分錄怎么做呀?
答: 你好!上個月暫估分錄是怎么做的呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們新公司,上個月有一個工程項目,先開了發票還沒有開工,會計分錄怎么做。這個月有了費用發生,又沒有收入對應了,怎么做
答: 開發票之后付款了嗎?開發票 后做了收入可以先暫估成本
想問一下公司有關一個員工工傷業務的,連續幾個月下來有40多萬,因為還沒全好沒拿到發票,又想在這每個月財報中體現這筆費用,那么這幾個月每個月的會計分錄怎么做?
討論
款已付發票未到的情況下預提此項費用的會計分錄
2020預提了費用10萬,可是2021年只拿回發票89000,2021年我怎么做會計分錄
本月暫估費用,下月收到發票,會計分錄怎么做
公司購貨廠家有政策性支持,二次購貨可以用這部分費用,只需補剩余款項,開票時發票上提現為折扣,該怎么做會計分錄
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 456122 個
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2021-11-08 15:09
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2021-11-08 15:09
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樸老師 解答
2021-11-08 16:26