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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-11-08 12:54

同學你好
填寫完附表4,實際抵扣那欄填了,這樣就顯示在主表的

樸老師 解答

2021-11-08 13:11

不是的哦
這個不是即征即退欄

樸老師 解答

2021-11-08 13:18

是不是剩余金額零了

樸老師 解答

2021-11-08 13:25

同學你好
那換個就看不到了

樸老師 解答

2021-11-08 13:34

同學你好
這個自動抵消了

樸老師 解答

2021-11-08 13:39



是在這里顯示的哦

樸老師 解答

2021-11-08 13:48

不是
這個不加到進項里面

追問

2021-11-08 13:02

老師,主表上是顯示在即征即退欄嗎?

追問

2021-11-08 13:04

我這主表上沒有顯示,我把金額手動輸入進項稅額里就顯示在即征即退欄中了這樣操作對嗎?

追問

2021-11-08 13:13

我附表四和實際抵扣都填了,怎么主表沒顯示呢

追問

2021-11-08 13:14

應該在哪里顯示呢

追問

2021-11-08 13:21

附表四期末余額是零,主表上怎么看不到這筆

追問

2021-11-08 13:27

不是應該累加在主表進項稅額里嗎?

追問

2021-11-08 13:36

老師,是在我標方框的地方顯示嗎?

追問

2021-11-08 13:43

我是把280加到進項稅額里它才顯示的,這樣操作對的是嗎?

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相關問題討論
沒有減少
2020-06-03 15:17:01
你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
2018-10-12 13:22:49
同學你好 填寫完附表4,實際抵扣那欄填了,這樣就顯示在主表的
2021-11-08 12:54:03
您好!根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“ 根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告》(國家稅務總局公告2013年第32號)規定,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應填報《增值稅納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。
2018-10-30 11:04:46
你好,這個一般都是按年來收取的。
2022-01-04 10:10:03
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