老師好 小規(guī)模企業(yè)進貨的發(fā)票跨月收到的,貨在當(dāng)月打完款就收到了也開出銷項發(fā)票確認(rèn)收入了,可以直接把跨月收到的進貨發(fā)票做到上個月,不做暫估入庫了, 老師 那什么情況下必須做暫估入賬處理呢?
月半彎
于2021-11-08 11:27 發(fā)布 ??1280次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-08 11:28
你好不可以的,因為發(fā)票不允許提前做,你實際收到的貨物發(fā)票以后才給你開的跨越,這個需要做暫估。
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你好不可以的,因為發(fā)票不允許提前做,你實際收到的貨物發(fā)票以后才給你開的跨越,這個需要做暫估。
2021-11-08 11:28:24

您好
原材料沒有暫估入賬,收到的發(fā)票跨月了還能用
2019-05-25 10:40:19

你好,可以把遺漏入賬的發(fā)票,在今年補入帳?
2021-12-04 20:02:26

你好多了還是少了,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 ,? 這個回來發(fā)票大于暫估,貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商 ,補上少做的,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,借以前年度損益調(diào)整, 貸庫存商品? ?借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,? ?小于暫估,? 借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù),,借貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商? ?借以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù),借未分配利潤 負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整,? 負(fù)數(shù)
2021-04-12 09:45:07

您好,是可以的,而且是這樣操作的,謝謝!
2020-11-27 14:00:18
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月半彎 追問
2021-11-08 11:29
郭老師 解答
2021-11-08 11:30
郭老師 解答
2021-11-08 11:30