- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
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你好普票直接開負數 發票專票先開信息表再開紅字發票?
2021-11-05 16:34:24

你好,是的,打印出來就可以開新的發票了
2020-05-29 16:46:17

您好,會計學堂有發票紅沖的課堂,第十節內容,可以學習下。
http://www.qmyseed.com/course/course_10464.html
普通發票紅沖流程
第一步:打開開票軟件,進入“發票管理”模塊,點擊“發票填開”--“增值稅普通發票填開”,選擇發票卷后確認發票代碼號碼,這樣就調出一張新的普通發票界面。
第二步:點擊“紅字”,錄入原來的藍字發票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。(注意不能輸入錯誤的代碼號碼,否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊)
第三步:接著會彈出原藍字發票的相關信息,核對后點擊下方的“確定”按鈕。
第四步:再次核對票面信息和備注欄的原藍字發票代碼號碼,確認無誤后點擊“打印”按鈕,打印到新的這種普通發票上,普通發票的紅字發票就開具成功了。
2020-07-29 10:53:37

01
普通發票跨月怎么紅沖?
1
打開一張新的普通發票(發票管理-發票填開-增值稅普通發票填開);
2
點擊“紅字”-輸入對應的藍字發票代碼和發票號碼-點擊“下一步”-核實票面信息無誤后,點擊“打印”
注意 如果是部分紅沖,可自行修改票面金額稅額。
02
增值稅專用發票跨月怎樣紅沖?
1
進入增值稅發票稅控開票軟件(金稅盤版),依次點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表填開】;
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2
在信息選擇界面,根據實際情況選擇“購買方申請”或者“銷售方申請”,點擊下方“確定”按鈕;
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注意 如果購買方已經認證,需要購買方開具紅字發票信息表選擇“購買方申請”,如未認證,銷售方開具紅字發票信息表選擇“銷售方申請”,并且需要輸入藍字發票號碼、代碼。
3
進入紅字發票信息表填開界面,輸入要紅沖的藍字發票信息,核實無誤點擊右上方“打印”按鈕(如果選擇銷售方申請,信息表內容自動帶出);
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4
點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
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5
選擇列表待上傳紅字發票信息表,點擊上方“上傳”按鈕,審核通過之后,系統返回16位信息表編號;
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6
進入增值稅專用發票填開界面,點擊上方“紅字”,選擇“導入網絡下載紅字發票信息表”;
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7
在彈出界面選擇已上傳的信息表,核實票面帶出信息無誤之后點擊右上方“打印”即可。
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03
電子發票如何紅沖
1
打開一張新的電子發票(發票管理--發票填開--電子增值稅普通發票填開);
2
點擊“紅字”--輸入對應藍字發票代碼和發票號碼--點擊“下一步”--核實票面信息無誤后,點擊“打印”。
2021-04-26 12:18:38

你好,開票系統申請紅字發票,稅局審批通過了就根據通知單號碼錄入開
2021-10-14 22:24:59
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