一個月有負數(shù)發(fā)票又有正數(shù)發(fā)票的銷項稅,怎么。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
失眠的導師
于2021-11-05 11:11 發(fā)布 ??839次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-05 11:12
你好,用余額來結(jié)轉(zhuǎn)銷項,減去進項,這個余額結(jié)轉(zhuǎn)。
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你好,用余額來結(jié)轉(zhuǎn)銷項,減去進項,這個余額結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-11-05 11:12:01

你好,之前分錄是怎么做的?做了生產(chǎn)成本嗎?
2020-07-12 10:47:24

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅銷項40萬
2023-01-11 13:34:00

您好,這個是可以的,可以
2024-03-05 22:06:59

你好銷項應該是不會有負數(shù)的,這是增值稅的完整分錄你參考一下呢
購進時,
借:庫存商品等
應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
貸:銀行存款
銷售時,
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
認證發(fā)票,
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn),
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
繳納增值稅,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款
2018-07-18 10:05:36
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郭老師 解答
2021-11-05 11:12
失眠的導師 追問
2021-11-05 11:14
郭老師 解答
2021-11-05 11:15