(1) 2018年6月1日“生產成本一A產品"賬戶期初余額為18 600元(2) 6月份發生有關業務如下①3日,基本生產車聞管理人員王群預借差旅費800元,以現金支付②15日,基本生產車間設備維修,以銀行存款支付修理費1440元。③18日,以銀行存款購入辦公用品710元,其中管理部門領用400元,其余由生產車間領用。④20日,開出現金支票,提取現金35 000元,當日發放工資⑤30日,根據本月發料憑證匯總表,共領用材料66000元,其中A產品用42000元,B產品用14000元,基本生產車間一般耗用4 000元,企業管理部門耗用6 000元⑥30日,王群回廠報銷差旅費910元,補齊現金110元。⑦30日,分配本月工資費用,其中生產A產品工人工資15 000元,B產品工人工資5 000元,基本生產車間管理人員工資8 000元,廠部管理人員工資7 000元。⑥30日,計提本月折舊9 000元,其中基本車間折舊費7 500元,企業管理部門折舊費1 500元(1)根據上述業務編制會計分錄(2)按生產工人工資比例分配本月制造費用 列出計算過程
精明的蜜蜂
于2021-11-04 22:41 發布 ??2323次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2021-11-05 01:47
你好題目要求做什么
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你好題目要求做什么
2021-11-05 01:47:26

借:管理費用 1700
庫存現金300
貸:其他應收款 2000
2021-12-22 23:12:16

你好
預借差旅費 借;其他應收款 貸;庫存現金等科目
報銷差旅費 借;管理費用——差旅費 貸;其他應收款
2018-11-29 08:54:10

你好
:(1)3日,從開戶銀行提取庫存現金5000元備用。
借:庫存現金,貸:銀行存款?
(2)5日,出租包裝物收入庫存現金(租金)700元。
借:庫存現金?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
(3)6日,銷售商品貨款800元,增值稅128元,共計收入庫存現金928元。
借:庫存現金?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
(4)7日,開出現金支票提取現金110,000元,備發工資。
借:庫存現金,貸:銀行存款?
(5)8日,以庫存現金發放職工工資110,000元。
借;應付職工薪酬,貸:庫存現金
(6)10日,管理部門職工劉雯出差預借差旅費3,000元,以現金付訖。
借;其他應收款,貸:庫存現金
“(7)11日,職工黃旭報銷購買辦公用品費260元,以現金付訖。
借;管理費用,貸:庫存現金
(8)12日,在庫存現金清查中,發現庫存現金較賬面余額多出32元。
借:庫存現金,貸:待處理財產損益
(9)13日,經反復核查,上述庫存現金長款原因不明,經批準轉入有關賬戶。
借;待處理財產損益,貸:營業外收入
(10)15日,職工劉雯出差回來報銷差旅費2,800元,交回剩余現金200元。
借;管理費用,庫存現金,貸:其他應收款
(11)24日,在庫存現金清查中,發現庫存現金較賬面余額短缺50元。
借:待處理財產損益,貸:庫存現金
(12)26日,經查,上述庫存現金短缺屬于出納李伊的責任,應由其賠償。
借;其他應收款,貸;待處理財產損益
(13)28日,收到出納李伊賠款50元。
借;庫存現金等科目,貸:其他應收款?
(14)30日,以現金支付醫務室購買的藥品費用900元。
借:應付職工薪酬—福利費,貸:庫存現金
2022-12-03 11:26:08

您好,就直接記入管理費用/銷售費用工資就成
2024-07-16 14:40:58
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