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跳探戈的螞蟻
于2017-01-17 09:48 發布 ??3088次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-17 09:52
跨年了可以直接這么做嗎?要不要把以前的分錄沖回?如果沖的話怎么沖,銀行回單發票都在去年的憑證里面.
跳探戈的螞蟻 追問
2017-01-17 09:55
哦謝謝老師
鄒老師 解答
2017-01-17 09:50
借;銀行存款 貸;應收賬款 做這個調整分錄
你好,可以這樣調整的 因為并沒有影響損益
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科目掛錯了已跨年結轉了如何來調整帳目,本來應是借銀行存款,錯記成借:應收帳款了剛剛發現.
答: 借;銀行存款 貸;應收賬款 做這個調整分錄
借:銀行存款 貸:會費收入-非限定性收入 年末結轉到哪個科目?
答: 你好,同學。結轉 到非限定性凈資產。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年終收到一筆事業收入,做了 借:銀行存款 貸:事業收入 但這筆錢已經用完了 可年末結轉的時候還是顯示 非財政收入結轉10000 請問做什么科目可以把它平掉
答: 你好,用完了只是銀行存款減少,并不導致事業收入減少的
借方:短期借款 對應科目:銀行存款借方:營業外支出 對應科目:銀行存款借方:營業稅金及附加 對應科目:銀行存款借方:應交稅金-個調稅 對應科目:銀行存款貸方:應收賬款 對應科目:銀行存款借方:應交稅金-增值稅 對應科目:銀行存款借方:銀行存款 對應科目:庫存現金這些都沒有票,匯算清繳要調整嗎?
討論
借方是什么科目,貸方銀行存款。到時公司廠房建成還需要把耕地開墾費,怎么結轉。耕地開墾費,需要交什么稅金?
工會會計的科目有銀行存款,會費收入,撥繳經費收入,上級補助收入,其他收入,其他支出,請問年底如何結轉
每月結賬,把所有的票據都做完了,銀行存款等科目也核對了,工資計提了,損益結轉了。請問每月結賬還有什么賬目是必須要做的。
就是注銷財政補助結轉或者財政補助結余的是時候 我可以理解著兩個科目的借方都是“財政補助結轉”“財政補助結余”的減少 為什么貸記“財政應返還額度”“零余額賬戶用款”“銀行存款”尤其是財政應返還額度 很困惑
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624415 個
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跳探戈的螞蟻 追問
2017-01-17 09:55
鄒老師 解答
2017-01-17 09:50
鄒老師 解答
2017-01-17 09:52