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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2021-11-02 12:36

學員你好,供應商給你開的發票是39000,你支付了36000,現在要退貨是嗎

追問

2021-11-02 12:37

不是,是我們退貨給供應商,然后她要退錢給我們

悠然老師01 解答

2021-11-02 12:37

那你原來支付了多少

追問

2021-11-02 12:39

為什么要管原來呢?其他的都對得上,只是說退款的實際金額少了3000多那3000多是他開發票給我們的,所以就扣了稅點,這些都是正確的,這是憑證要怎么做?

追問

2021-11-02 12:40

前面老師說這樣子做,但是還沒有問你,完全不能問了

悠然老師01 解答

2021-11-02 12:54

如果你原來支付了36000退36000差額可以調整財務費用

悠然老師01 解答

2021-11-02 12:55

如果你之前支付的39000退回36000這個就只能計入營業外支出了

悠然老師01 解答

2021-11-02 12:55

這是要根據實際情況判斷的

追問

2021-11-02 13:33

老師這樣可以嗎

悠然老師01 解答

2021-11-02 14:10

可以的,完全正確的

追問

2021-11-02 14:15

好的,謝謝老師

悠然老師01 解答

2021-11-02 14:25

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相關問題討論
不是,是我們退貨給供應商,然后她要退錢給我們
2021-11-02 12:37:15
您好,分錄,借;應付賬款,貸;營業外收入。
2017-05-31 15:03:38
你好,偶爾跨月是難免的,是可以的
2017-12-01 15:19:35
你好 收到貨 沒收到發票的話 先暫估入庫 借原材料-暫估 貸應付賬款 收到發票了 沖掉暫估 按發票入賬就可以了
2019-10-15 16:58:02
你好 那你們貨物收到了嗎 你們之前付款怎么做賬的
2020-04-10 10:17:09
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