
老師你好!公司法人的車輛在20年12月,我 借:固定資產21.28萬元,貸:實收資本。在21年6月份才進行的車輛過戶到單位并收到二手車銷售統一發票21萬元,此時我的會計分錄應該怎么做呢?學堂用戶t84nxa于 2021-11-02 09:31 發布
答: 你好; 意思是法人實物投資給公司 ; 過戶到你公司的話; 那么你做賬 :借固定資產 貸實收資本 這個你要把之前的0.28給沖掉的; 你實際也是按21萬來入股的嘛
老師你好!公司法人的車輛在20年12月,我 借:固定資產21.28萬元,貸:實收資本。在21年6月份才進行的車輛過戶到單位并收到二手車銷售統一發票21萬元,此時我的會計分錄應該怎么做呢?學堂用戶t84nxa于 2021-11-02 09:31 發布
答: 學員你好,收到發票的月份調整固定資產的原值就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有一個二手車銷售統一發票,這個應該入固定資產吧!他應該是抵不了稅的
答: 你好,取得是計入固定資產,這個是無法抵扣銷項稅額的

