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晨曦
于2021-11-01 17:46 發布 ??1560次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-01 17:48
不用填寫,這里填寫零就可以的。
晨曦 追問
2021-11-01 20:40
好的,謝謝。那這里的值是什么意思呀,什么時候需要填寫呢
郭老師 解答
2021-11-01 20:42
你具體的那一欄的
2021-11-01 20:43
就是免稅銷售額扣除項目本期實際抵扣額這一欄
2021-11-01 20:45
允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的
2021-11-01 21:23
我還是不太理解,比如哪些免稅的項目第二欄需要填的
2021-11-01 21:40
比如銷售蔬菜肉類蛋類如果準予扣除進價,就可以填寫進價的金額。但是這個扣除項目一般情況下都填0
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《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
月銷售額不足十萬的減免增值稅用不用填寫報表當中的增值稅減免申報明細表
答: 月銷售額不足十萬的減免增值稅不需要填寫增值稅減免申報明細表
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅減免申報明細表的免征增值稅項目銷售額填不上是怎么回事?
答: 您好,是不是沒有到稅務局做免稅備案啊?如果是的話,確實填寫不了的。備案后就可以了。
以前公司會計在增值稅申報中的增值稅減免稅申報明細表中,免增增值稅銷售額填寫了,但是免稅額沒有填寫,應該怎么處理呢?
討論
主表第12欄“其他免稅銷售額”本期數之和應等于“《增值稅減免稅申報明細表》中“免稅項目”合計欄“免征增值稅項目銷售額”的合計值。2 【主表】第12欄“其他免稅銷售額”“本期數”或第18欄“本期應納稅額減征額”“本期數”有數據時,必須要填寫增值稅減免稅申報明細表。
本月免稅銷售額是4000(含稅),增值稅減免稅申報明細表怎么填?
老師,您好,就是增值稅減免稅申報表這怎么填呢,免稅銷售額扣除項目本期實際抵扣額這邊需要填嗎?我們抵扣的是書籍
請問疫情期間減免增值稅,填寫了增值稅減免申報明細表,增值稅主表還需手工填入免稅金額嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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晨曦 追問
2021-11-01 20:40
郭老師 解答
2021-11-01 20:42
晨曦 追問
2021-11-01 20:43
郭老師 解答
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晨曦 追問
2021-11-01 21:23
郭老師 解答
2021-11-01 21:40