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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-11-01 16:56

你好,把進項發票認證了,就可以抵扣銷項稅額了 

我心飛揚 追問

2021-11-01 16:57

進項大于銷項,不要繳稅,是不也不用做分錄了

我心飛揚 追問

2021-11-01 16:58

認證后,是不歹做筆分錄:借:進項
貸:進項帶認證

鄒老師 解答

2021-11-01 17:01

你好,進項大于銷項,需要做結轉增值稅的分錄。
認證的時候,是這樣做分錄
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)

我心飛揚 追問

2021-11-01 17:09

老師,結轉增值稅分錄怎么做

我心飛揚 追問

2021-11-01 17:09

每月都做嗎

我心飛揚 追問

2021-11-01 17:10

每月都做嗎?我們從年初到現在一直沒有認證

鄒老師 解答

2021-11-01 17:14

你好,進項大于銷項,結轉增值稅分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
需要每個月按進項稅額,銷項稅額情況做相應的結轉分錄 

我心飛揚 追問

2021-11-01 17:22

老師,還需要結轉進項稅額與銷項稅額的差額不

鄒老師 解答

2021-11-01 17:23

你好,不需要了,只需要做上面一個結轉分錄就可以了 

我心飛揚 追問

2021-11-01 17:27

好噠,謝謝老師

鄒老師 解答

2021-11-01 17:28

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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相關問題討論
您好,是的就是留抵稅額的。
2024-11-05 10:00:25
你好!一般不是的,是根據勾選開調節
2024-05-13 14:13:20
你好對的 是這個意思的
2024-09-11 19:04:01
同學您好,不一定, 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)7 貸:應交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-05-26 12:15:34
你好,一般納稅人當月銷項稅額大于進項稅額的話,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2020-12-15 15:05:41
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