
老師,你好,關于出售報廢的固定資產,原值10萬,折舊了2萬開了增值稅專用發票,比如殘值收入不含稅10萬,銀行收到11.3萬。分錄借,固定資產清理 8 累計折舊 2 貸,固定資產 10銀行收款時,借銀行存款11.3 貸,固定資產清理8 應交銷項稅1.3 營業外收入2請問這樣做分錄是正確的嗎?
答: 你好 可以的 可以這么做的 但是你申報的銷售額是10
請問單位的自用的一輛車,被賣出后,開了增值稅專用發票,收到的錢借:銀行存款,貸:固定資產清理,報稅的時候,稅務的報表上體現了收入 ,但是我的賬里沒有收入 提現的是固定不資產清理,這個怎么辦,收入不一致,
答: 你好這個是不一樣,可以不處理,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
某企業2018年12月初,固定資產賬面余額3500萬元,累計折舊1200萬元,未發生減值準備。2018年至2019年該企業發生的有。2,2019年3月1日,該企業準備自建一棟庫房。3月5日,購入工程物資取得增值稅專用發票上注明的價款為200萬元,增值稅稅額為32萬元,款項以銀行存款支付,該批物資于當日全部用于工程建筑。3月15日,領用本企業生產的鋼材一批,市場售價為60萬元,實際成本為30萬元。6月30日,確認3月至6月累計支付的工程人員薪酬40萬元。3,2019年6月30日自建庫房工程完工達到預定可使用狀態,預計該房可以使用50年,預計凈殘值為零4,2019年12月25日,M設備因雷電后意外損毀,以銀行存款支付不含稅清理費用1萬元,應收保險公司賠款50萬元。
答: 你好,請問這個具體咨詢什么問題


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2021-10-29 14:16
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2021-10-29 14:21
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