
單位昨天開了承兌匯票50萬,假如50萬共20張,每一張的收款人都一樣,也就是全部背書給一個人了,其實只是為了方便今后可以隨便當現金 使用,我們很多供應商都是不走賬,不開票給我們的。這情況的那會計分錄如何做呢,是不是這50萬要全部確認已付款?
答: 您好,購進貨物全暫估入賬,我都不明白,現在都是金稅三期了,還有不開票的,開不開票都要交稅了,還不開票?難道您公司銷售也不開票?現在已經不可能脫離金稅三期的監控。除非你們所有環節都不開 票,不然有一個環節要票的,全玩完 。 對于這個50萬,開了承兌匯票,相當于付款了。
承兌支付供應商20萬,僅10萬貨款,收回1萬現金,9萬承兌匯票,怎么做分錄老師,這個怎么做分錄呢
答: 借;應付賬款 10 應收票據 9 庫存現金 1 貸;應付票據 20
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司要出承兌匯票,向銀行存了350萬,銀行給我們公司出了700萬的票,這些票都付給供應商了,這個分錄怎么做
答: 借:其他貨幣資金 350 貸:銀行存款 350 借:應付賬款 700 貸:應付票據 700


笑笑老師 解答
2017-01-13 21:57
笑笑老師 解答
2017-01-13 22:09