
本月銷售收入128819元,實際收到119524元,本月欠款9295元,又收到以前欠款7020元,怎么做分錄?
答: 借;應收賬款 銀行存款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;銀行存款 貸;應收賬款
老師有未開票收入如何做分錄,等實際開票的時候又如何做分錄
答: 您好 借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 開具發票先紅沖 借:銀行存款等 借方紅字 貸:主營業務收入 貸方紅字 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 根據發票再寫藍字分錄 借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售收入收到發票,實際款項還沒有匯入銀行的分錄
答: 你好 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

