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熱情的口紅
于2021-10-24 17:10 發布 ??764次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-10-24 17:10
對,這個是可以抵扣的。
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老師,一般納稅人,有足夠進項抵扣銷項不用交增值稅,附加稅。請問印花稅要交嗎
答: 同學你好 要交的哦
我公司2個月前開出的銷項票于本月開退紅票.那本月的印花稅和附加稅出現負數后是同增值稅一樣留作下月繼續抵扣印花稅和附加稅嗎?
答: 對,這個是可以抵扣的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
交附加稅,是不是增值稅銷項一進項的增值部來交附加稅?印花稅又根據那個,
答: 交附加稅,是按當月交的增值稅計算繳納,交的增值稅是銷項減進項計算繳納。 印花稅看你是交什么種類的印花稅。
你好,老師增值稅和附加稅、印花稅交多了,下期可以抵扣嗎,一般我們是先交外管稅再開票
討論
銷項100000,進項90000,請分別計算出增值稅額,附加稅,印花稅,所得稅
銷項稅全額抵扣了,增值稅為0,印花稅怎么報?
請問老師,代開一張發票,扣個稅、增值稅、附加稅、印花稅?
請問老師增值稅進項稅額只能抵扣銷項稅嗎?能抵扣附加稅嗎?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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