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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-23 20:11

您好,附加稅也不需要繳納了。

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您好,附加稅也不需要繳納了。
2021-10-23 20:11:30
你好,是的,有購買的稅控盤及系統(tǒng)的,按減免之后實(shí)際需要交納的增值稅計(jì)提
2018-10-09 15:42:34
以扣除后為基數(shù)
2017-07-06 10:20:32
一、 購買時(shí)稅控系統(tǒng)時(shí)的會(huì)計(jì)處理。即先按含稅金額,費(fèi)用正常計(jì)入費(fèi)用或相關(guān)的資產(chǎn)科目 由于該文明確了按價(jià)稅合計(jì)直接抵減應(yīng)納增值稅額,且其進(jìn)項(xiàng)稅不得再進(jìn)行抵扣,則納稅人(不用區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人)的會(huì)計(jì)處理為: 借:固定資產(chǎn)(或管理費(fèi)用) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 二、 技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理 支付時(shí),仍應(yīng)按原來的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行核算。 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 三、月底的會(huì)計(jì)處理 由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡(jiǎn)易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2016-07-08 15:32:27
你好,是以4520為計(jì)稅依據(jù)。
2019-01-12 18:36:42
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