老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

小規模納稅人按月申報購銷合同的印花稅,如果沒有購銷合同,每個月都有開具發票,要怎么申報印花稅?
答: 你好,如果沒有購銷合同,購銷合同的印花稅=(購進含稅金額%2B銷售含稅金額)*萬分之3
之前是小規模納稅人開具農產品收購發票,現在是一般納稅人開具收購發票,小規模納稅人開具收購發票是否可以抵扣
答: 你好,小規模開具的,一般就不可以抵扣了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我們公司是小規模納稅人,季報,但我在報稅的界面沒看到有交實收資本的印花稅,這個月報稅應該要交這個印花稅吧?還有,因為實收資本還沒交滿,所以有尾數,到這個月底是1055755元。那這個月報印花稅就用這個數去報嗎,下個月,要增的話,再以增加的去交對不對?還是以所有都交齊了,在申報印花稅呢?這個季度,我們所有的收入只有2萬多,都是沒開發票的,那這個要交購銷合同的印花稅嗎?怎么交呢?以上麻煩你有空幫我解答一下,謝謝啦
答: 您好,有實收資本要申報印花稅的,你可以去稅務局繳納

